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送心意

淑女老師

職稱中級會計師

2017-12-15 08:02

各位老師,可以回答我一下?

淑女老師 解答

2017-12-15 19:08

你好,贈送的精品是否還收客戶的錢。 
收的話購入時取得專票的話借:庫存商品  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸:銀行存款 
賣出時借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

李春鳳 追問

2017-12-16 09:31

贈送的是收不收客戶任何費用的,分錄什么做的呢

淑女老師 解答

2017-12-16 09:42

你好,不收的話視同銷售借:銷售費用  貸:其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 
同時借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品

李春鳳 追問

2017-12-16 10:01

好的,謝謝老師

李春鳳 追問

2017-12-16 10:59

老師,我想了一下,那利潤表是不是重復(fù)減少了呢,因為主營業(yè)務(wù)成本,和銷售費用都是在利潤表那里的哦

淑女老師 解答

2017-12-16 17:34

你好、要明白你同時增加收入了哦。或者借:銷售費用  貸:庫存商品

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各位老師,可以回答我一下?
2017-12-15 08:02:56
最好分開。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-05 13:06:46
你好 借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 你是指收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
2019-08-15 21:05:36
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是車輛成本是多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少,而不是按收入比例計算結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-06-03 15:26:48
老會計做的是錯的,收入類結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤的貸方
2017-05-23 12:41:15
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