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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-05-16 17:17

 你好,借,稅金及附加貸,應交稅費,應交城建稅,印花稅。
繳納的時候,借,應交稅費,應交城建稅,應交印花稅,貸,銀行存款。

站在33樓的貓 追問

2023-05-16 17:29

這個增值稅在2月就做到貸方的,現(xiàn)在再做一次,余額就對不上了,是不是只要計提城建稅和印花稅,然后繳納的時候,借,應交稅費,應交城建稅,應交印花稅,貸,銀行存款

宋生老師 解答

2023-05-16 17:30

你好,你的增值稅有在確認收入的時候做了什么分錄?

站在33樓的貓 追問

2023-05-16 17:35

只在開出發(fā)票的時候做過借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,后面到款沒有做過增值稅的分錄

宋生老師 解答

2023-05-16 17:37

 你好,這樣就算是已經計提了增值稅了。

站在33樓的貓 追問

2023-05-16 17:39

明白了,謝謝

宋生老師 解答

2023-05-16 17:42

 你好,不用客氣的了。

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
同學您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅-應交增值稅 祝您學習愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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