
老師,單位應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)及余額有錯(cuò)亂,應(yīng)該如何處理比較合適呢?
答: 你好 先找到原因 再處理??
老師好,前個(gè)會計(jì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的余額和明細(xì)賬下的合計(jì)金額不對,平衡余額表是平的這怎么調(diào)整成一樣的余額?
答: 可以所有的科目都對一下??隙ㄊ怯械亩嗔擞械纳倭?,合在一起就對上了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問 賬上同一家公司應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都有掛金額,好幾家的已經(jīng)有幾年了,我能不能直接看應(yīng)付賬款明細(xì)額,直接做一筆金額沖應(yīng)收賬款的?
答: 您好 如果是同一家公司的話 可以這樣賬務(wù)處理

