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落近近景近景
于2023-05-24 14:32 發(fā)布 ??557次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2023-05-24 14:37
您好,這個是按照匯算清繳的計提
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企業(yè)所得稅匯算清繳繳納上年的企業(yè)所得稅也是應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎
答: 是的,也是通過這個科目的。
企業(yè)所得稅匯算清繳計算的所得稅是當期應納稅所得額,還是當期所得稅加遞延所得稅
答: 你好,是當期應納所得稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳時,計算應納稅所得額時,所得稅費用是不是不能扣除?
答: 你好,是的
小微企業(yè)季度計算企業(yè)所得稅=利潤總額*10%?匯算清繳時應納稅所得額>30萬,補繳免稅額=應納稅所得額*15%?
討論
請問,所得稅費用在匯算清繳的時候根據(jù)準則不能稅前扣除。那匯算清繳 所得稅需要納稅調增嗎?怎么調?借:所得稅費用 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
去年匯算清繳的時候補交的企業(yè)所得稅,在今年匯算清繳的時候,是不是要把這個所得稅調增到應納稅所得額,也就是將利潤總額+所得稅稅額
1.匯算清繳應補(退)企業(yè)所得稅稅額=全年應納企業(yè)所得稅額-月(季)已預繳企業(yè)所得稅稅額。( )A.錯誤B.正確
企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額怎么計算
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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