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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-25 09:27

您好
本年利潤(rùn)是貸方余額 
本年利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)的話是借方發(fā)生額大于貸方發(fā)生額

福鋒 追問

2023-05-25 11:05

好的老師。那可以問您一下企業(yè)稅收說明怎么寫不,

bamboo老師 解答

2023-05-25 11:16

請(qǐng)問寫哪個(gè)稅種 哪里需要寫說明 稅務(wù)么?

福鋒 追問

2023-05-25 11:25

企業(yè)所得稅和增值稅,老師不需要了謝謝,

bamboo老師 解答

2023-05-25 11:35

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

福鋒 追問

2023-05-25 11:43

好的,老師  公司開通企業(yè)**收付款碼,搞活動(dòng)的時(shí)候收到款了,我們提現(xiàn)到公戶,這貸方要放到哪個(gè)科目呢?

bamboo老師 解答

2023-05-25 11:45

請(qǐng)問活動(dòng)是為了促銷 然后收到的銷售款項(xiàng)么

福鋒 追問

2023-05-25 11:55

是促銷活動(dòng)費(fèi)用,

bamboo老師 解答

2023-05-25 11:56

活動(dòng)費(fèi)用不是應(yīng)該支付 怎么是收到?

福鋒 追問

2023-05-25 12:02

我們是組織活動(dòng)需要參加活動(dòng)的客戶就付款,我們來收款

bamboo老師 解答

2023-05-25 12:26

借 銀行存款
貸 預(yù)收貨款

后期舉辦活動(dòng)
借 預(yù)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

福鋒 追問

2023-05-25 12:48

好的老師明白了,那以后不提現(xiàn)到公戶里,直接在**支付上用,那也要做賬吧!

bamboo老師 解答

2023-05-25 13:12

是的 也一樣的要賬務(wù)處理

福鋒 追問

2023-05-25 16:19

老師請(qǐng)幫忙看一下,3月支付物業(yè)費(fèi)沒有發(fā)票圖一,7月對(duì)方才開發(fā)票圖2,這樣做可以嗎?

bamboo老師 解答

2023-05-25 16:20

請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

福鋒 追問

2023-05-25 16:32

小規(guī)模公司的用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

bamboo老師 解答

2023-05-25 16:33

那不需要用以前年度損益調(diào)整科目的
直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目就好了

福鋒 追問

2023-05-25 16:40

好的 老師 這物業(yè)費(fèi)是有21年的7月20至22年的2月28的,22年3月才付款,那借方要計(jì)入那個(gè)科目呢?

bamboo老師 解答

2023-05-25 16:41

 用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目啊 

福鋒 追問

2023-05-25 16:49

22年3月份
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6593.55
借管理費(fèi)用   4369.5
貸:銀行存款    10963.05是這樣嗎?
那7月份拿到發(fā)票要怎么做呢?

bamboo老師 解答

2023-05-25 17:00

付款的時(shí)候

借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
暫估入賬
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6593.55
借管理費(fèi)用 4369.5
貸:應(yīng)付賬款-暫估  10963.05
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估10963.05
貸:應(yīng)付賬款10963.05

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你好,這個(gè)要按照科目余額表本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)的
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2024-03-26 17:36:53
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