- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2017-12-20 16:53
借管理費用-工資(負數(shù))5250 借應付職工薪酬5250 借銀存25326貸應付職工薪酬5250 其他應付款25326-5250 借其他應付款25326-5250貸銀存
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您好,分錄,借;其他應收款,1076.33,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,1076.33
2017-05-18 19:27:39

借;其他應收款 貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬 貸;其他應收款
2016-04-29 16:09:34

借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 貸:現(xiàn)金或銀行存款
2016-04-29 16:52:34

員工的為什么自己承擔,老總的扣時貸其他應收
2015-12-28 15:27:52

您好!繳納社保費的會計分錄的做法:
一、企業(yè)分配工資
1.借:××費用(管理/銷售等)
2.貸:應付職工薪酬——工資
二、計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
三、次月發(fā)放工資時
1.借:應付職工薪酬——工資
2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
3.應交稅費——應交個人所得稅
4.庫存現(xiàn)金/銀行存款
四、上交杜保
1.借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
五、上交個人所得稅
1.借:應交稅費——應交個人所得稅
2.貸:銀行存款
2018-09-18 17:04:06
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