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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2017-12-20 16:53

借管理費用-工資(負數(shù))5250 借應付職工薪酬5250  借銀存25326貸應付職工薪酬5250  其他應付款25326-5250    借其他應付款25326-5250貸銀存

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相關問題討論
您好,分錄,借;其他應收款,1076.33,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,1076.33
2017-05-18 19:27:39
借;其他應收款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;其他應收款
2016-04-29 16:09:34
借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 貸:現(xiàn)金或銀行存款
2016-04-29 16:52:34
員工的為什么自己承擔,老總的扣時貸其他應收
2015-12-28 15:27:52
您好!繳納社保費的會計分錄的做法: 一、企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應交稅費——應交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2018-09-18 17:04:06
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