老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預繳的分錄應該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個外包項目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務,按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務、財務合規(guī),應要求 H 公司開 “經(jīng)紀代理服務 - 社保代繳” 等發(fā)票 答

老師,發(fā)票紅沖怎么開?具體操作流程是什么?
答: 您好,會計學堂有發(fā)票紅沖的課堂,第十節(jié)內(nèi)容,可以學習下。 http://nz1l.cn/course/course_10464.html 普通發(fā)票紅沖流程 第一步:打開開票軟件,進入“發(fā)票管理”模塊,點擊“發(fā)票填開”--“增值稅普通發(fā)票填開”,選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼,這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。 第二步:點擊“紅字”,錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。(注意不能輸入錯誤的代碼號碼,否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊) 第三步:接著會彈出原藍字發(fā)票的相關信息,核對后點擊下方的“確定”按鈕。 第四步:再次核對票面信息和備注欄的原藍字發(fā)票代碼號碼,確認無誤后點擊“打印”按鈕,打印到新的這種普通發(fā)票上,普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。
紅沖發(fā)票開票流程能講解一下嗎?謝謝
答: 01 普通發(fā)票跨月怎么紅沖? 1 打開一張新的普通發(fā)票(發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅普通發(fā)票填開); 2 點擊“紅字”-輸入對應的藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼-點擊“下一步”-核實票面信息無誤后,點擊“打印” 注意 如果是部分紅沖,可自行修改票面金額稅額。 02 增值稅專用發(fā)票跨月怎樣紅沖? 1 進入增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版),依次點擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】; 圖片 2 在信息選擇界面,根據(jù)實際情況選擇“購買方申請”或者“銷售方申請”,點擊下方“確定”按鈕; 圖片 注意 如果購買方已經(jīng)認證,需要購買方開具紅字發(fā)票信息表選擇“購買方申請”,如未認證,銷售方開具紅字發(fā)票信息表選擇“銷售方申請”,并且需要輸入藍字發(fā)票號碼、代碼。 3 進入紅字發(fā)票信息表填開界面,輸入要紅沖的藍字發(fā)票信息,核實無誤點擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷售方申請,信息表內(nèi)容自動帶出); 圖片 4 點擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 圖片 5 選擇列表待上傳紅字發(fā)票信息表,點擊上方“上傳”按鈕,審核通過之后,系統(tǒng)返回16位信息表編號; 圖片 6 進入增值稅專用發(fā)票填開界面,點擊上方“紅字”,選擇“導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表”; 圖片 7 在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實票面帶出信息無誤之后點擊右上方“打印”即可。 圖片 03 電子發(fā)票如何紅沖 1 打開一張新的電子發(fā)票(發(fā)票管理--發(fā)票填開--電子增值稅普通發(fā)票填開); 2 點擊“紅字”--輸入對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼--點擊“下一步”--核實票面信息無誤后,點擊“打印”。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
需要紅沖的發(fā)票流程是怎么弄的
答: 您好,您這邊是銷售方嗎?


仰望星空 追問
2017-12-21 10:36
鄒老師 解答
2017-12-21 10:37