我公司2016年財政廳撥來20萬專項資金用于項目,撥來時借:銀行存款 貸:專項應付款,16年開始發(fā)生的相關費用以前的會計都沒有做賬,單獨放在一邊,說項目完成后一次性入賬,我覺得不妥,因為現(xiàn)金支付的這部分在我們賬上一直都是缺口,現(xiàn)金永遠對不上,我想現(xiàn)在就做了,把以前的費用都匯總了一下,就不知道怎么做合理了?有交通費 辦公費 差旅費等
木槿
于2017-12-21 16:53 發(fā)布 ??1123次瀏覽
- 送心意
淑女老師
職稱: 中級會計師
2017-12-21 17:15
你好,根據(jù)發(fā)生的費用正常的計入科目,年底時可以用專項應付款沖該計入科目?,F(xiàn)金發(fā)生時就要計入
相關問題討論

如果你是要專項資金專帳核算的話,發(fā)生的費用,借:專項應付款—差旅費、工資、辦公費, 貸:銀行存款,但是這個處理不符合會計準則的約定,只符合項目驗收的要求
2018-08-13 09:44:58

你好,根據(jù)發(fā)生的費用正常的計入科目,年底時可以用專項應付款沖該計入科目。現(xiàn)金發(fā)生時就要計入
2017-12-21 17:15:29

你好 借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
借;專項應付款 貸;營業(yè)外收入
2018-08-13 09:43:42

你好 收到是這樣處理
支付借;管理費用等科目 貸銀行存款等科目
借;專項應付款 貸;營業(yè)外收入
2018-08-13 09:36:36

你好 收到是這樣處理
支付借;管理費用等科目 貸銀行存款等科目
借;專項應付款 貸;營業(yè)外收入
2018-08-13 09:36:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
木槿 追問
2017-12-21 17:27
淑女老師 解答
2017-12-21 17:49