亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-06-01 09:51

你好,你這個借應(yīng)付職工薪酬貸,管理費用-福利費。

好吧 追問

2023-06-01 09:53

我在做工資的時候是把扣款做在了其他應(yīng)收款,這個如何沖呢

宋生老師 解答

2023-06-01 09:54

你好!你這個分錄的借貸方是什么?

好吧 追問

2023-06-01 10:04

就是借應(yīng)付工資。貸銀行存款,,其他應(yīng)收款

宋生老師 解答

2023-06-01 10:04

你好,你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款貸,管理費用,福利費。

好吧 追問

2023-06-01 10:05

現(xiàn)在這個貸的其他應(yīng)收款就是扣員工上月福利超額的費用

宋生老師 解答

2023-06-01 10:06

你好,是的。這個其他應(yīng)收款的金額就是

好吧 追問

2023-06-01 10:15

您好老師 我現(xiàn)在是想把這個其他應(yīng)收款做平了,因為上月沒有計提其他應(yīng)收款,這個月直接再工資里面做了一個貸方的其他款,現(xiàn)在是一個負(fù)數(shù),該如何沖掉呢

宋生老師 解答

2023-06-01 10:16

你好,你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款貸,管理費用,福利費。

好吧 追問

2023-06-01 10:18

不通過應(yīng)付職工資-福利費么

宋生老師 解答

2023-06-01 10:19

你好!你如果有做這個,是可以先沖這里,再沖管理費用福利費

好吧 追問

2023-06-01 10:39

有點不明白額老師

宋生老師 解答

2023-06-01 10:40

你好,你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費,
借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸管理費用,福利費。

好吧 追問

2023-06-01 10:41

這樣就行了是吧老師,感覺還是不咋理解

宋生老師 解答

2023-06-01 10:43

你好,是的這樣,這樣就可以了,你多看幾次,書讀百遍其義自見

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費用—福利費 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...