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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-06-05 10:15

你好,借轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸未交增值稅100。

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 10:17

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅200.
    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅100
         應(yīng) 交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
這個分錄不用寫嗎?

玲老師 解答

2023-06-05 10:30

這個是期末結(jié)轉(zhuǎn)的,把兩個科目結(jié)轉(zhuǎn)評需要寫上。

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 10:43

老師,那我1一月份的賬忘記寫期末結(jié)轉(zhuǎn)的這個分錄,現(xiàn)在我補在這個月寫可以嗎?

玲老師 解答

2023-06-05 10:47

您現(xiàn)在這個月沒分錄行,把科目做平就行。

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增值稅計提 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2022-05-11 08:39:38
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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