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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-25 15:52

你好,有計提工資,折舊,稅金等 
借;管理費用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 19:31

折舊就是借制造費用 貸固定資產(chǎn)折舊嗎?

鄒老師 解答

2017-12-25 19:49

你好,貸方就是累計折舊,而不是固定資產(chǎn)折舊科目

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:21

貸應(yīng)付職工薪酬時 借管理費用 的什么科目時候呀 還有付工資時是什么分錄啊

鄒老師 解答

2017-12-25 21:22

貸應(yīng)付職工薪酬時 借管理費用  是沖銷多計提的工資 
付工資借;應(yīng)付職工薪酬  貸;銀行存款等科目

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你好,如果不發(fā)放了,是做原來計提時的負數(shù)分錄 借:管理費用等 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)
2020-03-31 15:05:23
你好,有計提工資,折舊,稅金等 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-12-25 15:52:32
你好,計提時需通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算 借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人薪酬) 制造費用(生產(chǎn)車間管理人員薪酬) 管理費用(行政人員薪酬) 銷售費用(銷售人員薪酬) 研發(fā)支出(從事研發(fā)活動人員薪酬) 在建工程等(從事工程建設(shè)人員薪酬) 合同履約成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023-10-12 10:44:26
借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 紅字18000
2018-04-02 17:43:02
你好,需要計提 ,借:相關(guān)費用(看人員所屬部門)貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣福利 (這里面都是價稅合計數(shù))發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-10-22 15:01:01
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