
本期凈利潤(rùn)是正值,資產(chǎn)減值損失為713900.00,所得稅費(fèi)用-遞延所得稅調(diào)整,是不是-199,875.00?
答: 這個(gè)需要您提供遞延所得稅資產(chǎn)的期初數(shù),本期是否是有新計(jì)提的資產(chǎn)減值損失數(shù)
因上年計(jì)提信用減值損失,遞延所得稅資產(chǎn)有余額,本年怎么調(diào)平遞延所得稅資產(chǎn)科目
答: 你好,不能調(diào)平的,要你的信用減值損失真的發(fā)生后,報(bào)稅務(wù)局備案后,才可以稅前扣除,調(diào)平遞延所得稅資產(chǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,又確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),借遞延所得稅資產(chǎn) ,借所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平,差額就是遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù),什么原因?怎么調(diào)
答: 你這分錄是沒有自動(dòng) 生成的報(bào)表里面你應(yīng)該是 借 所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 這樣來填寫分錄


誠(chéng)心的小籠包 追問
2023-06-13 16:48
江老師 解答
2023-06-13 17:01