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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-12-27 14:44

您好!現(xiàn)在不計(jì)入管理費(fèi)用了啊

阿哲 追問

2017-12-27 14:45

哪個(gè)不計(jì)入呢,還有現(xiàn)在計(jì)入管理費(fèi)用的有哪個(gè)

宋生老師 解答

2017-12-27 14:48

您好!現(xiàn)在都不計(jì)入管理費(fèi)用了

阿哲 追問

2017-12-27 14:50

@宋老師:除了上述說的幾個(gè)稅,還有哪些通過管理費(fèi)用?

宋生老師 解答

2017-12-27 14:52

你好!都不計(jì)入管理費(fèi)用啊。

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對,把這個(gè)季度的各個(gè)月相加。
2018-10-17 17:13:51
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-08 10:33:41
你好,負(fù)數(shù)沖掉就可以了。
2022-03-13 14:40:06
如果是小型微利企業(yè)可以的。
2023-05-11 12:08:32
你好 這道題的答案是C
2020-05-10 14:53:41
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