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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-12-27 17:17

你好,是可以認(rèn)證的 
借;長期待攤費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;預(yù)付賬款   應(yīng)付賬款

媽媽咪 追問

2017-12-27 17:18

不做為無形資產(chǎn)嗎,因?yàn)槭擒浖窘o我們公司開發(fā)的一款辦公軟件來的

鄒老師 解答

2017-12-27 17:19

你好,是不可以通過無形資產(chǎn)科目核算的

媽媽咪 追問

2017-12-27 17:20

為什么不能做為無形資產(chǎn)。借:無形資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2017-12-27 17:22

你好,因?yàn)橹皇鞘褂脵?quán),而不是所有權(quán)

媽媽咪 追問

2017-12-27 17:23

我 不是很明白,那幫我們公司開發(fā)的,所有權(quán)就是我們公司的了。使用權(quán)同所有權(quán)都 是我們公司的

鄒老師 解答

2017-12-27 17:24

你好,這種情況可以計(jì)入無形資產(chǎn)核算

媽媽咪 追問

2017-12-27 17:27

但是尾款還未付清,發(fā)票還未到齊,能不能先做部分無形資產(chǎn),等尾款的發(fā)票到了,再做一次無形資產(chǎn)

鄒老師 解答

2017-12-27 17:27

你好,可以的,可以根據(jù)發(fā)票情況增加無形資產(chǎn)的入賬成本

媽媽咪 追問

2017-12-27 17:28

老師還有一個(gè)問題,就是我們采購回來的材料票,如果發(fā)票聯(lián)未入賬的話,抵扣聯(lián)能不能先拿去抵扣呢

鄒老師 解答

2017-12-27 17:30

你好,有需要可以先認(rèn)證抵扣之后入賬的

媽媽咪 追問

2017-12-27 17:31

先認(rèn)證抵扣后入賬--那賬怎樣做呢。

鄒老師 解答

2017-12-27 17:32

借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

媽媽咪 追問

2017-12-27 17:34

太謝謝老師。我明白了。以后有問題再來請教您。

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