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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-06-15 15:43

同學(xué)您好,照減免后的金額進(jìn)行計(jì)提

現(xiàn)代的大碗 追問(wèn)

2023-06-15 15:51

好的,現(xiàn)在有這么個(gè)情況,比如申報(bào)應(yīng)繳印花稅金額:315.15元,實(shí)際繳納印花稅金額:315元,存在0.15元的差額,但是在稅務(wù)局去查未交稅款,查詢不出這0.15元,要放進(jìn)哪個(gè)科目呀

現(xiàn)代的大碗 追問(wèn)

2023-06-15 15:52

老師,現(xiàn)在申報(bào)印花稅都是按次申報(bào)還是按季度申報(bào)比較好,按次申報(bào)時(shí),比如5月份簽訂的合同,6月份申報(bào)增值稅一起申報(bào)印花稅時(shí),都會(huì)產(chǎn)生滯納金,就很郁悶,什么申報(bào)方式不會(huì)產(chǎn)生滯納金

現(xiàn)代的大碗 追問(wèn)

2023-06-15 16:52

老師,麻煩看到后回復(fù)下,謝謝

易 老師 解答

2023-06-15 16:58

多交可將賬上未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外 支出,少交記營(yíng)業(yè)外收入

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