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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-30 14:30

借:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅,貸:銀行存款

馨元 追問

2017-12-30 14:50

那現(xiàn)在做   借:銀行存款   50000 
                      貸:預(yù)收賬款   50000 
                 借:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳增值稅    7264.96 
                      貸:銀行存款     7264.96 
下個(gè)月開出發(fā)票做分錄 
                 借:預(yù)收賬款  50000 
                     貸:主營業(yè)務(wù)收入     42735.04 
                             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7264.96 
 
                  借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7264.96 
                      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳增值稅 7264.96 
后面是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的?

袁老師 解答

2017-12-30 16:10

是的

馨元 追問

2017-12-30 16:41

袁老師,我企業(yè)業(yè)務(wù)量不多,這個(gè)月就這筆,這批貨是買回來直接轉(zhuǎn)賣的,貨款收到的是50000,票沒開,付給采購方42000(本月做預(yù)付賬款),采購方的發(fā)票還沒開過來,如果我這個(gè)月預(yù)繳了增值稅,下個(gè)月收到采購方開過來的專票,會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎? 
 
借:原材料                                                35897.44 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)     6102.56 
     貸:預(yù)付賬款                                         42000   
 
但是我的增值稅已經(jīng)預(yù)繳了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是不只有之后再開發(fā)票才能抵扣掉了? 
 
謝謝老師

袁老師 解答

2017-12-30 17:06

是的啊,開票以后抵吧

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