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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-07-03 18:54

您好
借 應(yīng)收帳款22200
貸 主營業(yè)務(wù)收入100*200*(1-2%)=19600
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100*200*13%=2600
借 主營業(yè)務(wù)成本14000
貸 庫存商品14000
借 銀行存款22200
貸 短期借款22200

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同學(xué)你好,我先看下題目請稍等
2024-06-11 21:09:48
累計折舊的金額就是您賬上累計折舊的金額抄上來。 、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2022-12-05 15:41:36
您好 借 應(yīng)收帳款22200 貸 主營業(yè)務(wù)收入100*200*(1-2%)=19600 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100*200*13%=2600 借 主營業(yè)務(wù)成本14000 貸 庫存商品14000 借 銀行存款22200 貸 短期借款22200
2023-07-03 18:54:07
借:預(yù)付賬款60000 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn),60000×9% 貸:銀行存款 分期攤銷 借:X費(fèi)用20000 貸:預(yù)付賬款20000
2019-07-22 19:55:52
你好,7月借銀行6.54萬 貸主營業(yè)務(wù)收入2萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項5400 貸預(yù)收賬款 4萬 8月借預(yù)收,貸主營業(yè)務(wù)收入2萬 9月,借預(yù)收,貸主營業(yè)務(wù)收入2萬
2019-07-22 19:34:37
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