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春花秋實
于2023-07-09 17:57 發(fā)布 ??831次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-07-09 17:58
你好不需要的沒關(guān)系的
春花秋實 追問
2023-07-09 20:55
老師您好!按道理來說待認證應該是比已認證的多才對,這個月認證進項太多了,已經(jīng)超過待認證的余額,這樣在資產(chǎn)負債表上,其他流動資產(chǎn)還是個負數(shù)說的通嗎?
郭老師 解答
2023-07-09 20:58
你好,只要應交稅費出現(xiàn)了借方余額,你就放到其他流動資產(chǎn)里面就可以的,你沒認證的發(fā)票大于已經(jīng)認證的發(fā)票很正常不影響
2023-07-10 10:36
老師早上好!應交稅費科目是貸方余額,但是我是已認證的發(fā)票(進項稅科目)大于沒認證的發(fā)票(待認證進項稅科目),所以在資產(chǎn)負債表中“其他流動資產(chǎn)”項目就是負數(shù)了
2023-07-10 10:39
因為你借方大于貸方,出現(xiàn)了負數(shù),代應交稅費是一個負數(shù),然后分類到其他流動資產(chǎn)是一個正數(shù)。
2023-07-10 10:52
老師您這樣說的我怎么好像理解不了,是不是我的待認證進項票本月入的太少了導致的?老師以下截圖是本期科目余額表,麻煩幫忙看看有啥問題沒有?
2023-07-10 10:56
他這是根據(jù)明細來給你重分類的,只要是在借方有余額的,他都給你重分類到他流動資產(chǎn)在貸方的還是在貸方應交稅費?
分配到非流動資產(chǎn)里面的這些應該填寫正數(shù),不是負數(shù)。
2023-07-10 11:12
老師,這兩張圖片是資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù),這樣看來就是沒有問題的嗎?
2023-07-10 11:15
其他流動資產(chǎn),這里填寫的是正數(shù)。
2023-07-10 14:01
老師其他流動交變成負數(shù)就是有問題是嗎?應該怎么處理?
是的,填寫正數(shù)就可以的。
2023-07-10 16:10
老師,這是系統(tǒng)自動生成就是負數(shù),我該怎么處理?
2023-07-10 16:12
你看下你自己生成的報表是平的嗎?你找軟件售后給你看一下公式。
2023-07-10 16:17
是平的,兩邊的數(shù)據(jù)是一致的
2023-07-10 16:19
27477.7加3659.59。你看一下應交稅費是這一個嗎?如果不是的話,你看一下是不是只有一個27477的。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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春花秋實 追問
2023-07-09 20:55
郭老師 解答
2023-07-09 20:58
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2023-07-10 10:36
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2023-07-10 10:39
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2023-07-10 10:56
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2023-07-10 14:01
郭老師 解答
2023-07-10 14:01
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2023-07-10 16:10
郭老師 解答
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春花秋實 追問
2023-07-10 16:17
郭老師 解答
2023-07-10 16:19