
科目余額表中主營業(yè)務(wù)成本借方余額534450.貸方余額1301590那利潤表中的主營業(yè)務(wù)成本怎么填
答: 可表里填的是1301590
?如果主營業(yè)務(wù)成本我需要減少,我放到貸方去減少是不能夠結(jié)轉(zhuǎn)這塊的成本嗎 ?只能用紅字嗎? 有老師說不能放到貸方的,放到借方負(fù)數(shù)。要不會影響你科目余額表和你的利潤表不一致。 請問為什么會影響不一致呢,利潤表的數(shù)據(jù)和科目余額表的數(shù)據(jù)最終不都是看科目余額的數(shù)來的嗎
答: 您好,是的,只能借方紅字
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教:假如我內(nèi)部帳的主營業(yè)務(wù)成本,原來就只有 一級科目,截止到3月份,是100萬。后來老板要求把成本分成兩個(gè)項(xiàng)目: A成本和B成本,分別是A占40萬,B占60萬 。金碟系統(tǒng)在原主營業(yè)務(wù)成本科目下,新增了兩個(gè)二級科目,A和B。先建A的時(shí)候,3月前所有的成本都會劃到A下面:主營業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目 100 我做了一筆調(diào)整分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本B 60,貸主營業(yè)務(wù)成本60. 結(jié)轉(zhuǎn)之后,科目余額表的當(dāng)期發(fā)生額就跟實(shí)際當(dāng)月發(fā)生的銷售成本就對不上了。是不是我哪做錯(cuò)了呢?還是我需要直接把原來100萬的成本沖紅,然后再做一筆新的成本分錄,拆開A和B?急問
答: 但是4月份也有成本,我試了余額都不對。4月的成本怎么考慮,請問分錄應(yīng)該怎么做?


sun 追問
2023-07-10 09:48
郭老師 解答
2023-07-10 09:49