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徐二
于2018-01-04 19:15 發(fā)布 ??862次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-04 19:20
你好,當(dāng)年的是這樣處理 如果是跨年的,貸方換成以前年度損益調(diào)整科目核算就是了
徐二 追問(wèn)
2018-01-04 19:24
追問(wèn)都是正數(shù)入賬,使用軟件做賬報(bào)表取數(shù)不會(huì)有問(wèn)題嗎?
鄒老師 解答
2018-01-04 19:25
你好,是不會(huì)有問(wèn)題 的,發(fā)生 在借方,沖銷當(dāng)然是計(jì)入貸方正數(shù),或 借方負(fù)數(shù)的
2018-01-04 19:41
但是貸方正數(shù)入賬費(fèi)用明細(xì)表取合計(jì)數(shù)還是會(huì)顯示這筆費(fèi)用的存在,需不需要調(diào)整?會(huì)對(duì)報(bào)表產(chǎn)生影響嗎?
2018-01-04 19:43
你好,不需要調(diào)整,不影響報(bào)表的 貸方正數(shù),與借方負(fù)數(shù)是一個(gè)結(jié)果的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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徐二 追問(wèn)
2018-01-04 19:24
鄒老師 解答
2018-01-04 19:25
徐二 追問(wèn)
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