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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-05 12:45

你好,你需要針對10萬的部分開具銷售折讓發(fā)票的  
借;應(yīng)收賬款 100   貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目10 
借;銀行存款  貸;應(yīng)收賬款 90

三乖 追問

2018-01-05 12:57

借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目10,這個沒看懂

鄒老師 解答

2018-01-05 12:58

你好,就是根據(jù)10萬無法收回的部分開具銷售折讓發(fā)票所做的分錄

三乖 追問

2018-01-05 13:08

可能不行,買家要求發(fā)票金額是原值,收不回來的那部分我就不知道怎么處理了

鄒老師 解答

2018-01-05 13:09

你好,不是因?yàn)橘|(zhì)量問題10萬才不付的嗎

三乖 追問

2018-01-05 13:12

確實(shí)是這樣的,但是買家又要求發(fā)票為原金額

鄒老師 解答

2018-01-05 13:17

你好,因?yàn)橘|(zhì)量問題 就需要開具10萬的銷售折讓發(fā)票才可以處理的

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你好,你需要針對10萬的部分開具銷售折讓發(fā)票的 借;應(yīng)收賬款 100 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目10 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 90
2018-01-05 12:45:43
你好 ;? ?這個產(chǎn)品 你 之前是計(jì)入 庫存商品去 ; 你可以按使用情況 月末做? 處理 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本- 產(chǎn)品成本 來核算? ?
2021-12-06 14:52:56
你好 做銷售費(fèi)用 然后你沒發(fā)票的話是不能稅前扣除的
2018-12-04 15:51:02
你這個開紅字發(fā)票100 ,借應(yīng)收 -100 貸主營業(yè)務(wù)收入 -100 貸應(yīng)交增值稅
2020-05-22 15:57:01
老師,應(yīng)付賬款不是說買貨所欠的款項(xiàng)嗎,模具也算嗎
2019-02-12 14:32:19
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