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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-05 15:10

你好,正確做法先把八月的這筆分錄紅字沖銷,然后憑發(fā)票再做正確的

吳月柳 解答

2018-01-05 15:13

老師,他在10月份來(lái)票,沒(méi)沖銷,然后又多入了成本,票對(duì)方還開錯(cuò)了;退回去給對(duì)方重開,結(jié)果對(duì)方1月份才把票開出來(lái),還跨年了,這樣要怎么辦呢

吳月柳 解答

2018-01-05 15:17

跨年的可以直接放在以前做的憑證里,多入了現(xiàn)在調(diào)會(huì)影響報(bào)表,建議直接匯算清繳時(shí)調(diào)

吳月柳 解答

2018-01-05 15:26

那我直接把后來(lái)開的發(fā)票直接附在10月份,然后12月做一筆紅字沖銷沖8月的分錄,這樣可以不

吳月柳 解答

2018-01-05 15:26

可以

吳月柳 解答

2018-01-05 15:42

@吳老師:老師,發(fā)票日期是1月份的,憑證是10月的,這樣會(huì)有什么沖突不

吳月柳 解答

2018-01-05 15:43

沒(méi)關(guān)系,匯算清繳前取得發(fā)票可以直接附上去。相當(dāng)于已經(jīng)發(fā)生了費(fèi)用入賬后才開票

吳月柳 解答

2018-01-05 15:48

@吳老師:好的,謝謝老師!

吳月柳 解答

2018-01-05 15:51

不客氣

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