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菲童牛寶
于2018-01-05 15:06 發(fā)布 ??964次瀏覽
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-01-05 15:10
你好,正確做法先把八月的這筆分錄紅字沖銷,然后憑發(fā)票再做正確的
吳月柳 解答
2018-01-05 15:13
老師,他在10月份來(lái)票,沒(méi)沖銷,然后又多入了成本,票對(duì)方還開錯(cuò)了;退回去給對(duì)方重開,結(jié)果對(duì)方1月份才把票開出來(lái),還跨年了,這樣要怎么辦呢
2018-01-05 15:17
跨年的可以直接放在以前做的憑證里,多入了現(xiàn)在調(diào)會(huì)影響報(bào)表,建議直接匯算清繳時(shí)調(diào)
2018-01-05 15:26
那我直接把后來(lái)開的發(fā)票直接附在10月份,然后12月做一筆紅字沖銷沖8月的分錄,這樣可以不
可以
2018-01-05 15:42
@吳老師:老師,發(fā)票日期是1月份的,憑證是10月的,這樣會(huì)有什么沖突不
2018-01-05 15:43
沒(méi)關(guān)系,匯算清繳前取得發(fā)票可以直接附上去。相當(dāng)于已經(jīng)發(fā)生了費(fèi)用入賬后才開票
2018-01-05 15:48
@吳老師:好的,謝謝老師!
2018-01-05 15:51
不客氣
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吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個(gè)
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吳月柳 解答
2018-01-05 15:13
吳月柳 解答
2018-01-05 15:17
吳月柳 解答
2018-01-05 15:26
吳月柳 解答
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吳月柳 解答
2018-01-05 15:42
吳月柳 解答
2018-01-05 15:43
吳月柳 解答
2018-01-05 15:48
吳月柳 解答
2018-01-05 15:51