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我們公司是一般納稅人收到小規(guī)模納稅人開的增值稅免稅普通發(fā)票,在填報(bào)增值稅的時(shí)候在附列資料二金額欄中是填寫含稅金額還是不含稅金額呀
一般納稅人收到小規(guī)模企業(yè)開來的1%或3%的票,我們是可以重新計(jì)算按不含稅金額*0.9來抵扣嗎?如果可以,在申報(bào)時(shí)多出來的抵扣額在哪里填寫?
老師,您好,小規(guī)模納稅人開票金額超500萬轉(zhuǎn)為一般納稅人,這里的500萬是含稅金額還是不含稅金額呢


暖暖老師 解答
2023-07-18 08:24
暖暖老師 解答
2023-07-18 08:24