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送心意

良老師1

職稱計(jì)算機(jī)高級(jí)

2023-07-18 12:54

是的,你的理解是正確的。首先,你需要在本月做賬時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借記5000,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸記5000,這樣就表示你已經(jīng)計(jì)算出了應(yīng)交的稅費(fèi)。然后在下個(gè)月,你需要將應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借記5000,銀行存款貸記5000,這樣就表示你已經(jīng)將稅費(fèi)支付了。這是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)處理流程。

愛(ài)笑的芹菜 追問(wèn)

2023-07-18 12:54

老師,我還有一個(gè)問(wèn)題,如果我在做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一筆應(yīng)收賬款5000,但是客戶已經(jīng)不可能償還了,我應(yīng)該怎么做分錄?

良老師1 解答

2023-07-18 12:54

如果你確定客戶無(wú)法償還這筆應(yīng)收賬款,那么你需要將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)為壞賬。做賬的分錄應(yīng)該是:借:壞賬損失 5000,貸:應(yīng)收賬款 5000。這樣就表示你已經(jīng)將這筆無(wú)法收回的款項(xiàng)轉(zhuǎn)為了壞賬損失。

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