我們公司是一個分公司,一般納稅人,獨立核算,沒有實際開展過任何業(yè)務(wù),所以沒有購買過稅控盤,稅控機(jī),也沒有申領(lǐng)過發(fā)票,所以也沒有賬本,一直都是空申報的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)卻要求提供半年的賬,請問下老師這個改真名處理呢?
瞇瞇眼的過客
于2018-01-08 10:55 發(fā)布 ??777次瀏覽
- 送心意
張偉老師
職稱: 會計師
2018-01-08 11:34
老師請指導(dǎo)一下,實在是不知道怎么辦,謝謝
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老師請指導(dǎo)一下,實在是不知道怎么辦,謝謝
2018-01-08 11:34:25

購買借管理費(fèi)用貸銀行存款
全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-06-23 15:32:37

購買時,借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款
抵稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費(fèi)用
2019-08-22 16:43:28

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目690,貸記“銀行存款”等科目。690
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目690,貸記“管理費(fèi)用”等科目。690
這個不是免稅,而是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額
2019-09-27 19:10:33

購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-11 08:16:03
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瞇瞇眼的過客 追問
2018-01-08 11:45
張偉老師 解答
2018-01-08 14:44
瞇瞇眼的過客 追問
2018-01-09 14:55