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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-07-19 13:45

你好,建賬時候的原材料和現(xiàn)在領(lǐng)用的原材料不匹配,是什么原因?qū)е碌哪兀?nbsp;

789654 追問

2023-07-19 13:50

賬是從代賬公司拿回來的,沒有一個是對得上的,現(xiàn)在按照他們給的余額表建賬,開始自己做賬,我想把領(lǐng)用的原材料生產(chǎn)成本,發(fā)現(xiàn)沒有對應(yīng)的原材料

鄒老師 解答

2023-07-19 13:51

你好,那應(yīng)當(dāng)查明賬面和庫存原材料不一致的對方,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理才是的 

789654 追問

2023-07-19 13:55

將原材料的二級明細科目進行調(diào)整嗎?比如:借:原材料--現(xiàn)在需要的原材料     貸:原材料---以前的賬面原材料

鄒老師 解答

2023-07-19 13:56

你好,如果是明細錯誤了,是這樣調(diào)整的 

789654 追問

2023-07-19 13:58

不調(diào)整的話,沒辦法將原材料轉(zhuǎn)出生產(chǎn)成本,和開進來的進項票的科目不符了

鄒老師 解答

2023-07-19 13:58

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

789654 追問

2023-07-19 14:48

沒有,就是原材料明細科目之前調(diào)整是吧

鄒老師 解答

2023-07-19 14:49

你好,是的,是這樣的

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您好,計算過程如下 發(fā)出材料成本=10000*2+2000*1.9=23800 結(jié)存材料成本=8000*2.1+3000*1.9=22500
2022-05-17 15:25:42
同學(xué)你好 借,生產(chǎn)成本3500 借,制造費用1500 借,管理費用1000 貸,原材料6000
2021-12-30 14:40:11
您好,這是倒擠的方法,沒有問題。正確
2022-03-22 09:12:21
你好,領(lǐng)用原材料 借:生成成本 貸:原材料
2019-03-18 13:20:58
學(xué)員你好,你的問題不完整,老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2022-02-28 11:03:02
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