
以前年度的稅控盤減免稅額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
以前年度的稅控盤減免稅額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好!你以前年度做過(guò)什么分錄了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問(wèn)#老師,公司做稅控盤的減免稅額是不是這樣寫的,
答: 1、實(shí)際支付的金額 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 如為增值稅一般納稅人的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款); 貸:管理費(fèi)用


1363301426 追問(wèn)
2018-01-08 12:10
鄒老師 解答
2018-01-08 12:47