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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-08 15:05

你好,可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票 
紅字發(fā)票 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目 
藍(lán)字發(fā)票  
借;應(yīng)收賬款    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

1624977463 追問

2018-01-08 15:08

這個(gè)收入我做在2017年了

鄒老師 解答

2018-01-08 15:09

你好,收入是計(jì)入17年的,后面18年只是做負(fù)數(shù),正數(shù)分錄,剛好沖銷了的

1624977463 追問

2018-01-08 15:11

還有張票是2017年12月的收入開多了,要怎么辦?

鄒老師 解答

2018-01-08 15:14

你好,18年開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷

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相關(guān)問題討論
你好,是申請(qǐng)如何開具,還是如何做分錄
2017-04-10 15:22:45
這個(gè)申報(bào)時(shí)能通過嗎?
2018-04-10 16:20:01
第一步:購(gòu)方點(diǎn)發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開――選擇“購(gòu)買方申請(qǐng)”――選擇已抵扣(無需填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼),點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入填開界面開具(注:?jiǎn)蝺r(jià)為正數(shù),數(shù)量金額為負(fù)數(shù)),點(diǎn)擊打印。 第二步:購(gòu)方點(diǎn)擊發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出,選中已填開的信息表,點(diǎn)擊上傳,5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過,將信息表編號(hào)提供給銷方。 第三步:銷方點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開——系統(tǒng)彈出“發(fā)票號(hào)碼”——確認(rèn)——點(diǎn)紅字,直接開具,輸入兩次信息表編號(hào),點(diǎn)下一步,核實(shí)票面信息無誤后,點(diǎn)擊打印。
2018-08-31 12:21:51
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)或者要退貨等情況的時(shí)候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯(cuò)了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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