- 送心意
職稱:
2018-01-08 16:43
學員你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額的。借方余額反應(yīng)本年度已經(jīng)交的增值稅。應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方表示應(yīng)交但沒有繳納的稅款。
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一般納稅人的增值稅不需要計提
2019-01-24 16:45:01

您好,有可能說明這兩個月的繳納的金額正好相同
2020-01-13 12:00:17

學員你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額的。借方余額反應(yīng)本年度已經(jīng)交的增值稅。應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方表示應(yīng)交但沒有繳納的稅款。
2018-01-08 16:43:45

您好
月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時候把增值稅下三級科目一次性結(jié)平
2020-04-09 23:04:53

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個二級科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅
詳見 財會(2016)22號文件
2018-04-04 18:12:20
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木雪 追問
2018-01-08 16:47
解答
2018-01-08 16:48