
全額撥款事業(yè)單位財(cái)務(wù)做賬時(shí),由于相對(duì)應(yīng)的科目余額不足,必須在其他科目開(kāi),那么做憑證時(shí)要以大平臺(tái)上的支付科目為準(zhǔn)還是以實(shí)際應(yīng)該歸類(lèi)的為準(zhǔn)
答: 以實(shí)際應(yīng)該歸類(lèi)的為準(zhǔn)
我單位是事業(yè)單位 今年有基建項(xiàng)目,單設(shè)了基建帳,現(xiàn)在按要求每月基建帳并大賬,我是想問(wèn)問(wèn)并帳時(shí)會(huì)計(jì)憑證錄入是用各科目余額數(shù)并帳還是每月發(fā)生額的累借累貸數(shù)并帳?
答: 科目余額并列即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們是事業(yè)單位。我們這邊把零余額賬戶(hù)下設(shè)兩個(gè)明細(xì)科目:實(shí)有資金賬戶(hù)和零余額賬戶(hù),2020年收到2019年滾存的實(shí)有資金,不知道怎么做賬?還有就是和出納對(duì)賬的時(shí)候,對(duì)的是什么呢?謝謝啦
答: 你好,同學(xué),收到時(shí) 借,零余額賬戶(hù)用款額度~零余額賬戶(hù)用款額度 貸,財(cái)政應(yīng)返還額度 對(duì)賬是核對(duì)你實(shí)際有的資金余額部分

