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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-01-09 17:47

賬上有銀行存款,實(shí)際卻沒有了,證明你的賬和銀行對不起來

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賬上有銀行存款,實(shí)際卻沒有了,證明你的賬和銀行對不起來
2018-01-09 17:47:05
同學(xué)你好 這個貸銀行存款就可以
2022-03-30 11:02:04
同學(xué)你好 這個是貸銀行存款
2022-03-30 11:03:47
借:固定資產(chǎn)清理-凈殘值 5000? 累計折舊 323590.6 貸:固定資產(chǎn) 328590.6 你說的4分是之前折舊少提了,之前折舊費(fèi)用放哪個科目,這次4分就放哪個科目 借:銀行存款 5.5萬 ?貸:固定資產(chǎn)清理5.5萬/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.5萬/1.13*13% 最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目到營業(yè)外收入
2020-11-21 13:53:16
1.收到甲方補(bǔ)償款:您單位的分錄是正確的。收到甲方補(bǔ)償款時,應(yīng)將其計入營業(yè)外收入。 借:銀行存款 40萬 貸:營業(yè)外收入 40萬 1.供應(yīng)商有發(fā)票的定制材料:對于供應(yīng)商開具的材料發(fā)票,您單位需要將這些定制材料計入存貨,并相應(yīng)減少銀行存款。 借:原材料(按發(fā)票金額) 貸:銀行存款(按發(fā)票金額) 如果供應(yīng)商的材料發(fā)票金額與您單位實(shí)際支付的金額有差異,需要按照實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 1.無材料發(fā)票的違約金收據(jù): 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)付款(按收據(jù)金額) 貸:銀行存款(按收據(jù)金額)
2024-03-13 15:53:17
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