最近去年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)下來,我想以審計(jì)去年期末數(shù) 問
年初抵消數(shù)確認(rèn):直接取用去年審計(jì)報(bào)告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來、未實(shí)現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計(jì)余額),與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對,差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計(jì)調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內(nèi)部往來對賬表(核對應(yīng)收應(yīng)付)、試算平衡表(自動(dòng)勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護(hù):每月需維護(hù)單體報(bào)表、內(nèi)部交易 / 往來明細(xì)(含未實(shí)現(xiàn)損益)、審計(jì)調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項(xiàng)說明,月末做好對賬和勾稽校驗(yàn)。 答
老師,請教一下,員工每月發(fā)工資,不申報(bào)個(gè)稅,次年做匯 問
您好,沒有申報(bào)工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個(gè)稅怎么計(jì)算的,如果員工工資9000一 問
每月扣除5000后,再*3%計(jì)算個(gè)稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問
必須要要如實(shí)申報(bào),不然就是虛假申報(bào),要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯(cuò)了,公司退 問
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款5萬, 借預(yù)收賬款5萬,貸銀行存款。 答

怎么理解,主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入呢
答: 具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
上月做借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入這月借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)收賬款?鄒老師
答: 你好 同學(xué)是沖減上月的分錄的話 就是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款 =主營業(yè)務(wù)收入 每筆 都結(jié)轉(zhuǎn)了 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)力收入 借主營業(yè)力成本 貸庫存商品
答: 是的
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入之后,收到錢了,借應(yīng)收賬款還是主營業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款
應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入的區(qū)別??刹豢梢灾苯舆M(jìn)主營業(yè)務(wù)收入不通過應(yīng)收賬款
借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入貸:主營業(yè)務(wù)收入在外賬中也記入內(nèi)賬有沒稅
老師:建筑業(yè)收入是:借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 還是借:應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金
工業(yè)企業(yè) 原材料入庫=應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款=主營業(yè)務(wù)收入 庫存商品出庫=主營業(yè)務(wù)成本

