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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-07-28 09:04

說的是使用這個(gè)做法隱匿收入,不申報(bào)
借:銀行存款 
貸:應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款

789654 追問

2023-07-28 09:49

如果是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)    這樣就不是隱瞞收入了,也收到對方的發(fā)票了    ,可以直接做     借:銀行存款   ,貸應(yīng)收賬款了,  是吧

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 09:52

是的,這樣做沒問問題的哈

789654 追問

2023-07-28 09:55

如果是    借:應(yīng)收賬款    貸:銀行存款    這樣就是有問題的是嗎

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 09:57

意思本身是收入,不體現(xiàn)收入的科目,使用應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款替代,就是隱匿收入

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相關(guān)問題討論
你好,是實(shí)現(xiàn)收入分錄嗎
2017-11-09 12:57:43
你好,第二個(gè)分錄是不是借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好; 你們銷售 設(shè)備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票的時(shí)候做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
2022-04-14 15:12:46
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進(jìn)行處理: 1.編制更正憑證借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務(wù)記錄準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況。 例如,如果錯誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進(jìn)行更正時(shí),摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
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