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搞怪的啤酒
于2023-07-31 09:11 發(fā)布 ??423次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-07-31 09:18
學(xué)員,你好。一般來說,如果企業(yè)在一個納稅年度內(nèi)的利潤為負(fù),即虧損,那么是不需要繳納企業(yè)所得稅的。但是,你提到的外賬做的利潤表利潤為負(fù)數(shù),還交了二千多所得稅,這可能是因為你們的稅前扣除項目沒有完全扣除,或者有一些特殊的稅收政策影響。具體情況還需要查看你們的財務(wù)報表和稅務(wù)申報情況。
搞怪的啤酒 追問
老師,那如果我們的稅前扣除項目沒有完全扣除,我們應(yīng)該怎么做呢?還有,我們應(yīng)該如何避免這種情況再次發(fā)生?
李老師2 解答
如果你們的稅前扣除項目沒有完全扣除,你們應(yīng)該及時調(diào)整財務(wù)報表,確保所有可以扣除的費用都已經(jīng)扣除。同時,你們也需要定期對財務(wù)報表進行審計,確保所有的數(shù)據(jù)都是準(zhǔn)確的。為了避免這種情況再次發(fā)生,你們可以定期進行稅務(wù)培訓(xùn),提高員工的稅務(wù)知識和意識,同時也可以請專業(yè)的稅務(wù)顧問進行咨詢和指導(dǎo)。
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李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
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2023-07-31 09:18
李老師2 解答
2023-07-31 09:18