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娜天使
于2023-08-01 10:17 發(fā)布 ??550次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2023-08-01 10:17
您好,不需要做賬,直接在申報表上填上留底金額就可以了
娜天使 追問
2023-08-01 10:35
不做賬的話,看報表怎么體現(xiàn)還有多少留抵金額
劉艷紅老師 解答
2023-08-01 10:45
看報表的話,會有個負(fù)數(shù),看應(yīng)交稅費
2023-08-01 10:57
負(fù)數(shù) 那也是需要做分錄后 才會體現(xiàn)出來的吧
2023-08-01 10:58
如果7月份,銷項100萬,進(jìn)項120萬,申報后, 報表的進(jìn)項應(yīng)該還有20萬吧。那20萬報表里怎么體現(xiàn)出來呢?
2023-08-01 11:00
會出現(xiàn)在應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)的情況,在報表上是負(fù)數(shù)
2023-08-01 11:16
老師,那報表出現(xiàn)的負(fù)數(shù)是120萬,還是20萬呀?
2023-08-01 11:17
資產(chǎn)負(fù)債表上的報表負(fù)數(shù)是20萬的
2023-08-01 11:35
那還是要做分錄報表才表體現(xiàn)了,比如當(dāng)月銷售收入 100萬 銷項稅13萬,購入200萬 進(jìn)項銳26萬,這銷售跟購進(jìn)都做分錄了,那算交不交稅,是不是還需要做一筆分分呀?怎么做這筆分錄呀?請求老師指教?
2023-08-01 11:41
一般納稅人增值稅的賬務(wù)處理1、收到進(jìn)項票借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)↓2、開增值稅發(fā)票貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)↑3、月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項及銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↓貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)↑結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額))↓貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↑4、如果,月末《應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方),余額就是本月要交稅的數(shù)額本月應(yīng)交稅金=銷項稅額-進(jìn)項稅額借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↓貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅↑5、如果,月末《應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方),則該余額要下月留抵借:應(yīng)交稅費—未交增值稅↓貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↑6、實際交稅時:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅↓貸:銀行存款↓應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù),月末都要將余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅,月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額應(yīng)該是零。
這個是全套的,你看下
2023-08-01 11:47
那就是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷稅的時候還需要做分錄了。
2023-08-01 11:53
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷 稅 后 到時看轉(zhuǎn)末交增值稅余額在哪方了。在借方就不用在繼續(xù)做分錄了 ,在貸方就需要再做筆分錄了 是這樣吧
2023-08-01 11:57
是的,是的,就是你說的這樣的
2023-08-01 16:31
老師,上月有留抵稅額2500,這個月銷售稅額2000 需要抵扣留抵稅額,分錄是這樣做么?借 應(yīng)交稅費-銷項2000 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2000
2023-08-01 16:33
是的,是的,就是這樣做的
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老師幫忙看下,這幾張票銷項稅額總共是多少?能是5366.97嗎?跨月的,都是銷項票
答: 你好,你算的是對的數(shù)字
2020年錄賬時把銷項稅額錄錯,以經(jīng)跨年了才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在要怎么調(diào)回來
答: 你好,期初錄入有錯誤嗎?那另一個科目也得錯誤,如果沒有錯誤的話,你的報表不會平
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個題銷項稅額怎么算
答: 您好 (28250+11.3)/1.13×0.13+(10*22)*0.13 您看一下過程
這里的銷項稅額不是:5000*0.05/1.17*0.17嗎?
討論
這里面的數(shù)據(jù)哪個是我應(yīng)該交的銷項稅額
你好老師!銷項稅額少了怎么辦
[Image:{79268D8D-EBBC-DAF3-2DB2-ECCECF605027}.png],請問這里應(yīng)該是11月開票的銷項稅額嗎?
老師這個銷項稅額怎么算出來的
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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娜天使 追問
2023-08-01 10:35
劉艷紅老師 解答
2023-08-01 10:45
娜天使 追問
2023-08-01 10:57
娜天使 追問
2023-08-01 10:58
劉艷紅老師 解答
2023-08-01 11:00
娜天使 追問
2023-08-01 11:16
劉艷紅老師 解答
2023-08-01 11:17
娜天使 追問
2023-08-01 11:35
劉艷紅老師 解答
2023-08-01 11:41
劉艷紅老師 解答
2023-08-01 11:41
娜天使 追問
2023-08-01 11:47
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2023-08-01 11:53
劉艷紅老師 解答
2023-08-01 11:57
娜天使 追問
2023-08-01 16:31
劉艷紅老師 解答
2023-08-01 16:33