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健康的小熊貓
于2018-01-10 13:17 發(fā)布 ??647次瀏覽
薛老師
職稱: 中級會計師
2018-01-10 13:18
你好!借:原材料貸:應付賬款---暫估應付款下月初用紅字借:原材料 (紅字)貸:應付賬款--暫估應付款(紅字)收到發(fā)票借:原材料(材料采購)借:應交稅費--應交增值稅--進項稅貸:銀行存款(應付賬款)
健康的小熊貓 追問
2018-01-10 13:21
進的是商品呢,我做借:庫存商品-鞋,貸應付賬款-暫估入庫么?那庫存商品上看不出來事暫估啊
薛老師 解答
2018-01-10 13:22
@417*330:那你明細科目寫著暫估就好了
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老師,換貨需要在倉庫做出入庫處理嗎?需要做分錄嗎
答: 你好,需要做出入庫處理,需要做退貨分錄,然后做發(fā)出新的貨物分錄
倉庫前期未入庫,現(xiàn)在補入庫應該怎么做分錄
答: 你好,倉庫前期未入庫,現(xiàn)在補入庫 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,為了調庫存,開了其它入庫單,分錄怎么做
答: 你好 借 庫存商品 貸銀行?
暫估入庫的分錄,必須要等票到了才做相反分錄沖會的嘛?
討論
次月沖減暫估入庫怎嗎沖減分錄是?沖減有幾種方法?每種分錄是?
做暫估入庫分錄,后面要附什么附件,合理呢?
老師,請問暫估入庫分錄咋做呢?
暫估入庫這個分錄怎么做?
薛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 1164 個
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健康的小熊貓 追問
2018-01-10 13:21
薛老師 解答
2018-01-10 13:22