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送心意

劉艷紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-07 15:44

借:應(yīng)收賬款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)

夏花花 追問(wèn)

2023-08-07 15:48

應(yīng)交稅費(fèi)  未交增值稅 
應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅
這樣對(duì)么?

劉艷紅老師 解答

2023-08-07 15:50

1、期末計(jì)提會(huì)計(jì)分錄 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 
 
2、實(shí)際繳納 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出已交稅費(fèi)) 
 
貸:銀行存款

夏花花 追問(wèn)

2023-08-07 15:52

老師,上個(gè)月工傷保險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)提7.1,但是實(shí)際繳納7.73,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?

劉艷紅老師 解答

2023-08-07 15:55

借:管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付職工 
借:應(yīng)付職工 
貸:銀行存款

夏花花 追問(wèn)

2023-08-07 15:58

老師。是少計(jì)提了,要補(bǔ)提嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-08-07 16:00

這個(gè)就是先計(jì)提的分錄,后面再交費(fèi)的分錄

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生,在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好,增值稅不需要計(jì)提 只需要結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2020-07-28 19:06:27
普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的,直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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