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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-01-11 15:01

打公款進(jìn)來,應(yīng)該是:借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款等。要沖減老板的墊款,要做:借其他應(yīng)付款  貸:銀行存款

WATER 追問

2018-01-11 15:31

老師,我知道你的意思是分開做,這樣最好,但是我都不知道老板手上有多少的公款,而且是由那幾筆構(gòu)成的也不清楚,所以,能不能像我說的這樣做呢?

張艷老師 解答

2018-01-11 15:32

不可以的,您的做法不是沖減付給老板的款項(xiàng),而是在增加應(yīng)付給老板的款項(xiàng)。其他應(yīng)付款是服裝類科目,貸方表示增加。

WATER 追問

2018-01-11 15:54

我貸方是負(fù)數(shù) 啊,這樣行不行呢,就是按照我最開始說的那種辦法, 
因?yàn)樗稽c(diǎn)點(diǎn)錢打進(jìn)來,也許只是一小部分的應(yīng)收款項(xiàng),而且收的是誰的都忘 了,只有老板清楚,那我能不能這樣做呢?

張艷老師 解答

2018-01-11 15:59

不可以的,其他應(yīng)付款是負(fù)債類科目,貸方表示增加。您想沖減,是要在借方的。對(duì)于您的情況,只能是企業(yè)公賬上有錢了,一點(diǎn)點(diǎn)沖減其他應(yīng)付款。

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工會(huì)賬戶里的余額,錄入期初
2023-01-15 20:11:58
同學(xué)你好 對(duì)的 需要還回去的
2021-05-25 07:56:45
也是 借銀行存款貸其他應(yīng)付款
2019-06-19 10:32:06
上述分錄處理是正確的,就是代收代付款
2019-06-10 10:53:26
你好!正常是不需要交稅,但是你沒辦法解釋給稅局為什么一定要這樣
2018-09-05 15:40:49
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