
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
小規(guī)模企業(yè)購買稅控器如何做賬務處理?走“管理費用”?還是走“應交稅費-應交增值稅”科目?
答: 金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用480 貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用????280 貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè),9月份申報的時候?qū)S迷O備費也是填820,實際抵扣的是300,借:應交稅費-應交增值稅820 貸;管理費用820,10月份是抵扣520,請問怎么做賬務處理
答: 無需進行賬務處理,前面已經(jīng)做了抵扣的賬務處理

