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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-08-11 14:55

同學(xué)你好
沒有報(bào)關(guān)單沒法免稅

這個(gè)視同內(nèi)銷
按內(nèi)銷
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

一杯清茶 追問(wèn)

2023-08-11 15:00

這個(gè)我都沒開有發(fā)票,還需要補(bǔ)開發(fā)票嗎,還是按無(wú)票收入申報(bào)?申報(bào)的話是按我收匯的金額來(lái)嗎?

樸老師 解答

2023-08-11 15:02

按無(wú)票收入來(lái)申報(bào)的

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不好意思 ,不小心點(diǎn)了你的問(wèn)題,我不是羅老師,請(qǐng)問(wèn)一下你們是外貿(mào)出口企業(yè)還是生產(chǎn)型出口企業(yè)? 如果是外貿(mào)出口企業(yè),出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要進(jìn)行退稅勾選,然后申報(bào)退稅的;如果你抵扣進(jìn)項(xiàng)購(gòu)買的貨物不是出口,而是用于內(nèi)銷的,是可以抵扣勾選的,可以直接將內(nèi)銷合和銷項(xiàng)發(fā)票提供給稅務(wù)局即可, 如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是都需要進(jìn)行抵扣勾選的,不分出口還是內(nèi)銷,也不用證明,希望可以幫助你,謝謝
2024-03-27 11:21:20
同學(xué)你好,這個(gè)一步一步的算吧,都是13%稅率, 1、外銷10000,先算銷項(xiàng)稅=10000*13%=1300元, 2、內(nèi)銷5000,先算銷項(xiàng)稅=5000*13%=650元, 3、進(jìn)項(xiàng)稅額2000元, 4、先是用內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅去對(duì)比減下進(jìn)項(xiàng)稅,650-2000=-1350元, 內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅是小于進(jìn)項(xiàng)稅額,-1350元,再去看下外銷的銷項(xiàng)稅額1300,
2022-06-10 18:01:29
同學(xué)你好 沒有報(bào)關(guān)單沒法免稅 這個(gè)視同內(nèi)銷 按內(nèi)銷 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2023-08-11 14:55:00
您好,你全部出口還有進(jìn)項(xiàng)?
2022-11-03 11:56:20
你好,你是商貿(mào)退稅的嗎?
2022-06-13 13:48:42
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