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苗條的月光
于2023-08-14 10:57 發(fā)布 ??781次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-08-14 10:58
同學(xué)你好轉(zhuǎn)到營業(yè)外
苗條的月光 追問
2023-08-14 11:00
結(jié)轉(zhuǎn)了,累計折舊不一致了,借方的累計折舊是已經(jīng)出售固定資產(chǎn)之前的折舊額
2023-08-14 11:02
折舊不平衡,就是差在借方的累計折舊,怎么做
2023-08-14 11:04
是不是要累計折舊變動一下
2023-08-14 11:05
要把之前已經(jīng)計提的累計折舊也要減少
樸老師 解答
2023-08-14 11:08
這個一、 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)二、 發(fā)生清理費用時借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等三、 處置的收入借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理四、 清理凈損益1、 如果是凈收益借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入2、 如果是凈損失借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2023-08-14 11:11
對,我是這么做的,但是累計折舊,用友是不是要操作一下,折舊要處理,我不平衡啊,是不是要---借:管理費用-累計折舊(紅字沖掉) 貸:累計折舊
2023-08-14 11:13
我的賬務(wù)就是這么處理的,但是固定資產(chǎn)原值清理了,累計折舊是不是也要清理掉,我的問題是,累計折舊不平衡,是用友操作
2023-08-14 11:17
多折舊了或者少折舊了都要操作的多折舊了紅沖少折舊了補計提
2023-08-14 11:19
好的,謝謝老師
2023-08-14 11:23
同學(xué)你好滿意請給五星好評,謝謝
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2023-08-14 11:00
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