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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-12 14:06

你好!現(xiàn)在有發(fā)生了業(yè)務嗎?發(fā)貨了嗎或者給錢了嗎還是什么

秋子 追問

2018-01-12 14:08

和超市簽訂18年的銷售合同,17年12月用銀行存款付的款,但是現(xiàn)在沒有發(fā)票,那么我12月份關于這筆錢,怎么做賬?

秋子 追問

2018-01-12 14:11

我公司給超市供貨,但是簽訂合同我們要給對方錢。

宋生老師 解答

2018-01-12 14:13

你好!你先借預付賬款 貸銀行存款算了。如果確定收不到發(fā)票,再用送貨單入賬

秋子 追問

2018-01-12 14:16

麻煩老師,把能收到發(fā)票和不能收到發(fā)票的分錄都告訴我,謝謝?。ㄔ偎拓洉r,我們會給對方開發(fā)票,對方會給我們付款)

宋生老師 解答

2018-01-12 14:26

你好!如果開發(fā)票的時候,借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸預付賬款。 
如果收不到的話,也是一樣,借庫存商品 貸預付賬款。 
但是沒有發(fā)票匯算清繳要調增

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相關問題討論
你好!現(xiàn)在有發(fā)生了業(yè)務嗎?發(fā)貨了嗎或者給錢了嗎還是什么
2018-01-12 14:06:10
借;預付賬款 貸;銀行存款
2016-12-30 21:47:35
暫估,一般為:借:庫存商品,貸:預付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:預付賬款紅字, 發(fā)票借:庫存商品,/主營業(yè)務成本(已售), 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款
2023-05-15 17:15:22
借 固定資產(chǎn) 應交稅費(一般納稅人取得專票可以抵扣,) 貸 銀行存款
2020-05-14 17:20:10
支付貨款 借:預付賬款 貸:銀行存款 暫估入賬時: 借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估應付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回: 借:應付賬款—暫估應付款賬 貸:庫存商品 實際收到票時: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:應付賬款
2020-01-07 13:59:48
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