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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-12 17:44

你好,借,應交稅費-未交增值稅  ,貸;應交稅費減免稅款 
是這樣處理

jojo 追問

2018-01-12 17:54

老師如果這樣操作了,應交稅費-未交增值稅  余額在借方?jīng)]事吧?

鄒老師 解答

2018-01-12 17:55

你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)在貸方,你抵扣了在 借方,然后差額才是需要實際繳納的增值稅啊

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