
我們上個季度有8000預(yù)收賬款,在填增值稅申報表時多申報了8000,這個季度開了10000的增值稅票,怎么報增值稅呢?報2000國稅系統(tǒng)不讓報,怎么辦呢?
答: 您好,那就在開票的地方報1萬元,在無票收入的地方報負(fù)數(shù)8000元,您試試吧。
這個季度發(fā)生了10萬銷售額,填增值稅申報表時填寫的無票收入,下個季度又給開了發(fā)票,增值稅有對比系統(tǒng),這個季度又算了一遍開票的!那增值稅是不是都報了10萬!這種怎么處理
答: 你好, 開票這個月 先做分錄: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 (金額用負(fù)數(shù)表示,沖減上個季度確認(rèn)的未開票收入)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司這個季度沒有開過票,國稅報稅系統(tǒng)就不會出現(xiàn)增值稅報送報表,因為上個季度開過票就出現(xiàn)了增值稅的報送報表
答: 你好,不管是否開具發(fā)票都需要按月或季度申報的


金塵 追問
2018-01-12 21:40
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 21:42
金塵 追問
2018-01-12 21:52
金塵 追問
2018-01-12 21:55
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 21:56
金塵 追問
2018-01-12 21:58
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 21:59
王雁鳴老師 解答
2018-01-13 00:45