
法人***公賬轉(zhuǎn)給法人***個(gè)人賬戶#萬(wàn),用于購(gòu)買設(shè)備公賬轉(zhuǎn)給**個(gè)人賬戶*萬(wàn),提取備用金,備用金用于報(bào)銷款都是計(jì)入其他應(yīng)收款?要償還?全部會(huì)計(jì)分錄是?
答: 你好,計(jì)入其他應(yīng)收款核算的 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn) 管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)收款
公賬轉(zhuǎn)到他人個(gè)人賬戶提現(xiàn),備用金用于報(bào)銷款?會(huì)計(jì)分錄?放到其他應(yīng)收款,要還回嗎?
答: 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 不能按現(xiàn)金處理,而是掛賬其他應(yīng)收款,需要償還的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司轉(zhuǎn)賬給法人自己個(gè)人賬戶,備注備用金,做賬做其他應(yīng)付款還是取現(xiàn)呀
答: 這個(gè)的話 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款

