APP下載
漫步
于2018-01-13 13:52 發(fā)布 ??1879次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2018-01-13 14:16
把三個科目的金額給老師寫出來。
漫步 追問
2018-01-13 18:01
具體數(shù)我忘記了,我從新列個數(shù)吧,銷項129000,進項105000,轉(zhuǎn)出未交增值稅41830,留抵6500,金稅盤技術(shù)服務(wù)費330,2017年1月繳納增值稅11000元,但是沒有發(fā)票入賬。
方亮老師 解答
2018-01-13 19:27
銷項稅額大于進項稅額不應(yīng)該有留抵的,轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額=銷項稅額-進項稅額-330元。
2018-01-13 20:53
老師,那我接轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費的時候,330元當時入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免金額),也要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?數(shù)我可能記錯了,留低是有的6000多。
2018-01-13 20:59
也需要結(jié)轉(zhuǎn)
2018-01-14 05:36
那留抵稅額呢,若果有留抵稅額,也是不平的,也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2018-01-14 06:59
留抵稅額不用結(jié)轉(zhuǎn),下年繼續(xù)抵扣。
2018-01-14 10:32
老師,那應(yīng)交稅費的科目年底怎樣結(jié)轉(zhuǎn),,沒有留抵的和有留抵的分別怎樣操作
2018-01-14 10:38
1、如果銷項稅額大于進項稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的明細科目全部結(jié)平: 借:銷項稅額 貸:進項稅額 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、如果進項稅額大于銷項稅額,根據(jù)銷項稅額的金額編制如下分錄: 借:銷項稅額 貸:進項稅額
2018-01-14 17:54
老師,第二筆這是沒寫完吧
2018-01-14 17:56
第二筆分錄寫完了,進項稅額剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)到下年留抵。
2018-01-14 17:57
如果進項大于銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅就不結(jié)轉(zhuǎn)了是么而是根據(jù)銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額
2018-01-14 17:59
進項大于銷項,賬上不涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目。
2018-01-14 20:39
好的老師謝謝老師,太麻煩您了!
2018-01-14 20:41
不客氣。
2018-01-15 09:11
對了老師,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,留抵的稅額會不會自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年呢
2018-01-15 09:19
會自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
★ 4.98 解題: 18298 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
漫步 追問
2018-01-13 18:01
方亮老師 解答
2018-01-13 19:27
漫步 追問
2018-01-13 20:53
方亮老師 解答
2018-01-13 20:59
漫步 追問
2018-01-14 05:36
方亮老師 解答
2018-01-14 06:59
漫步 追問
2018-01-14 10:32
方亮老師 解答
2018-01-14 10:38
漫步 追問
2018-01-14 17:54
方亮老師 解答
2018-01-14 17:56
漫步 追問
2018-01-14 17:57
方亮老師 解答
2018-01-14 17:59
漫步 追問
2018-01-14 20:39
方亮老師 解答
2018-01-14 20:41
漫步 追問
2018-01-15 09:11
方亮老師 解答
2018-01-15 09:19