
購買金稅盤的820元抵扣的時(shí)候增值稅申報(bào)表中是填在23行嗎?附表四這么填對(duì)嗎
答: 1、購買金稅盤的820元抵扣的時(shí)候增值稅申報(bào)表中是填在23行。 2、金稅盤是上個(gè)月購買的嗎?
是一般納稅人,這個(gè)月購買金稅盤的820元不是可以抵減稅額嗎,但是我這個(gè)月沒有稅,那這820元這個(gè)月填增值稅申報(bào)表的時(shí)候填不填著820元,還是等有稅抵減的那個(gè)月在填
答: 可以的,你本月填也可以留抵的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司小規(guī)模納稅人,2017年8月購買的金稅盤820元于12月份入賬,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。因217年公司沒有繳納過增值稅,所以820元可留著以后再抵減稅款??晌以谔顚懮陥?bào)17年四季度的增值稅報(bào)表時(shí),只填了主表,忘了填寫附表《增值稅減免稅申報(bào)表》,也就是購金稅盤的820元忘了填寫上去,怎么辦?可以下個(gè)季度申報(bào)時(shí)再把820元填寫上去嗎,反正820也還沒有抵扣用呢
答: 你好! 可以的,下次拿過去抵稅的時(shí)候,做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(遞減稅款),貸:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi),申報(bào)的時(shí)候注意寫上去就好了。

