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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-01-14 10:04

1、您編制的分錄錯誤,收入需要分期確認,不是開具發(fā)票時確認,正確分錄如下: 
借:預收賬款   262.14 
貸:應交稅費-應交增值稅   262.14 
2、不用計提修繕基金。

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相關問題討論
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
正確分錄 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅 月底沒達到起征點賬務處理 是 借:應交稅金-應交增值稅 貸:主營業(yè)務收入
2020-03-06 14:59:47
你好,賬務處理都是一樣的
2019-06-21 10:35:39
你好 是的,是這樣的。
2020-06-20 17:58:04
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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