老師上午好!供應(yīng)商開錯發(fā)票,把原來發(fā)票紅沖重開,不含稅金額不變 請問這樣入賬: 方法一: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 130 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 130 方法二: 紅沖原來入賬 借:原材料 -1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 -130 貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 -1130 按新發(fā)票入賬 借:原材料 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 130 貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 1130
小黑Sunny
于2023-08-28 09:53 發(fā)布 ??1180次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-08-28 09:56
第二種做法是正確的
相關(guān)問題討論

您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50

你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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小黑Sunny 追問
2023-08-28 10:05
郭老師 解答
2023-08-28 10:06
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