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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-08-29 15:33

您好,今年拿回這個金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個差額,借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付工資  借:應(yīng)付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個差異需要補(bǔ)申報個稅的,要不稅務(wù)對比我們?nèi)胭~應(yīng)付工資和申報收入不一樣

張好好 追問

2023-08-29 15:40

不到5000 也需要申報收入嗎  而且這是去年的 怎么補(bǔ)申報個稅

張好好 追問

2023-08-29 15:43

還有老師 這是去年12月份的差異  請問 也借管理費(fèi)用嗎

廖君老師 解答

2023-08-29 15:47

您好,可以去稅務(wù)大廳申報,個稅APP里也可以更正申報
當(dāng)然要申報啊,稅務(wù)查的話,沒有申報的收入都是要調(diào)整出來的哦
不入管理費(fèi)用,入以前年度損益調(diào)整,但需要去更正申報2022年年度所得稅申報表哈

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你好,先發(fā)工資后繳納社保的用其他應(yīng)付款 先繳納社保后發(fā)工資扣除的用其他應(yīng)收款。
2021-09-04 13:41:11
您好,如果先發(fā)工資后交社保,就是把這個工資先扣下來,然后再交到社保局,所以用其他應(yīng)付款這個科目
2020-06-18 11:09:44
您好,如果社保公積金是先交后從工資中扣的,就使用其他應(yīng)收款,如果是先從工資中扣回的,再上交,就使用其他應(yīng)付款了。
2017-12-02 16:10:26
你好,方向一樣的。如果是先繳納的社保費(fèi)用,由你單位先墊付的,就在發(fā)工資時用其他應(yīng)收款科目核算; 如果是先發(fā)工資,后繳納社會保險,就用其他應(yīng)付款。
2018-12-03 18:21:36
同學(xué)你好 先發(fā)工資后交社保用其他應(yīng)付款 先交社保后發(fā)工資用其他應(yīng)收款
2021-12-28 17:10:59
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